1、在集团审计总监领导下主持审计中心的日常工作,制定内部工作流程及规范,建立工作标准;
2、负责编制审计中心的年度工作计划,经部门领导审批后全面领导部门进行工作分配及任务实施,监督各岗位工作流程及结果;
3、全面指导部门员工按既定工作标准完成各项审计任务,跟踪、督促各项审计报告的编制及审核,参与重点工作审计报告的撰写及整理、报批;
4、根据工作计划全面组织本部门对国内外子公司的各项经济活动、经营效益及财务收支实行审计监督;对集团及子公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任实行审计;对国内外子公司的资产管理、人力资源管理、财务管理及集团各项规章制度的执行情况进行审计;
5、负责组织并指导审计活动结束后各项审计报告资料草拟、汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作,参与编制重点审计项目文字材料,并负责向集团各单位公布;
7、负责对审计项目的后续跟踪进行检查,负责审计整改方案的审核及发布,并及时组织回访,监控后续审计结果及整改结果的落实情况;
8、在集团总裁授权下,负责其他相关重点工作的参与执行。
任职资格:
1、财务、会计、经济等相关专业本科以上学历;具备中级以上财务或审计职称,具备CPA、CIA执业资格优先;
2、五年以上财务或审计工作经验,熟悉企业会计、人事、行政管理等工作流程,具备2年以上部门负责人工作经验;
3、熟悉国家财务、审计、税务等相关法律法规;
4、品行端正、爱岗敬业、责任心强、严谨踏实,有良好的团队合作精神及服务意识,原则性强;
5、能接受并适应每年不少于六个月的国外出差;
6、具备基本的英语听、说能力,可以进行日常的交流。